Почему отображается нулевая себестоимость?
Если расход или резервирование товара проведено до его фактического поступления, расчет себестоимости становится невозможным. Важно помнить: сначала поступление, затем расход/резервирование. Узнайте, как соблюдать правильную последовательность и избежать этой распространенной проблемы.
Нулевая себестоимость в 1С:УНФ? Какие могут быть причины:
1. Ошибка в порядке документов. Расчет себестоимости становится невозможным, если документы, фиксирующие расход или резервирование товаров, проведены до документа, подтверждающего их фактическое поступление. Важно соблюдать последовательность: сначала поступление, затем расход/резервирование.
2. Некорректное оформление возврата от покупателя. Неправильное оформление возврата от клиента документом “Приходная накладная” (без указания “Расходной накладной” в основании и в тоже время без указания суммы себестоимости в возврате).
Разберем первую причину, почему так происходит, и как это исправить.
Чтобы 1С правильно посчитал, сколько стоит проданный товар, он должен сначала поступить на склад, а уже потом его можно продать или зарезервировать под конкретный заказ. Пример, как НЕ надо делать:
- 1 декабря 2024: Клиент сделал заказ. Товара нет. Менеджер зарезервировал его прямо в заказе.
- 25 марта 2025: Товар наконец-то привезли.
Что получается?
1С видит, что товар продали (зарезервировали) раньше, чем он появился на складе. Из-за этого путается и не может рассчитать себестоимость.

Себестоимость не рассчиталась после "Расходной накладной".

Нельзя закрыть месяц, потому что есть незавершенный заказ клиента.

Не создавайте резервы прямо в заказе покупателя, если сначала добавили клиента, а потом товар. Это испортит расчет себестоимости и помешает закрыть месяц.
Как правильно отобразить резерв
1. Для оформления заказа покупателя перейдите в раздел "Продажи", затем выберите "Заказы покупателей". Там нажмите кнопку "Создать", заполните все необходимые поля документа и, наконец, нажмите "Провести и закрыть".

2. Чтобы оформить поступление товара, перейдите в раздел "Закупки" и выберите "Приходные накладные". Далее нажмите кнопку "Создать", заполните все необходимые поля документа, относящиеся к поступившему товару, и затем нажмите "Провести и закрыть".

3. Откройте "Заказ покупателя", который вы создали на первом шаге, затем нажмите кнопку "Создать на основании" и выберите пункт "Резервирование (зарезервировать)".

4. Заполните документ по "Заказу покупателя" по одноименной кнопке. Далее нажмите "Провести и закрыть".

5. Откройте "Заказ покупателя", созданный на шаге 1. По кнопке "Создать на основании" выберите вариант "Расходная накладная".
6. Проведите документ по кнопке "Провести и закрыть".

7. В отчете "Валовая прибыль по номенклатуре" (раздел Продажи - Отчеты) отразится себестоимость проданного товара (для сравнения: себестоимость товара, проданного с предварительным резервом в "Заказе покупателя", в отчете не отображается).

8. Закрытие месяца при этом выполнится успешно.

Начало работы с 